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中共榆林市委黨史研究室2019年部門綜合預算說明

來源:未知
   瀏覽量: 923   發表時間: 2019-04-01 16:01
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  一、部門主要職責及機構設置
  (一)部門主要職責
  1、貫徹執行中央、省委和市委關于黨史工作的政策和部署;組織和督促各縣區、市直各部門黨史資料的征集、研究、編印、宣傳教育工作。
  2、為市委解決地方黨史問題提供資料和參考意見,為市委宏觀決策和黨的建設提供歷史借鑒;負責對全市性重大黨史事件組織專題調查;負責對全市范圍內涉及黨史的相關活動進行組織和協調。
  3、負責征編全市各個時期的黨史資料;重點編寫地方黨史基本著作,編纂編年史和專門史。
  4、會同有關部門進行中共黨史的宣傳教育;協助市委審查核實凡涉及市中共黨史方面的有關專論、報刊文章及文藝作品;協助有關部門開展并審核已故重要中共榆林歷史人物紀念活動和重要黨史紀念活動;參與對全市革命歷史遺址、遺跡的保護和利用工作。
  5、負責對縣區黨史研究工作進行協調和指導,向有關部門和縣區黨史機構傳達省委關于黨史工作的指示,組織、協調黨史資料征集和黨史專題研究工作。
  6、負責全市黨史干部的業務培訓。
  7、負責完成陜西省委黨史研究室交辦的征研專題和業務工作。
  8、承辦市委交辦的其他工作。
 ?。ǘC構設置
  中共榆林市委黨史研究室含4個內設機構和1個下屬事業單位,內設機構分別為:辦公室、研究一科、研究二科、宣傳教育科,下屬單位為:榆林革命史研究中心。
  二、2019年年度部門工作任務
  1、出版《中共綏德分區史》、《陳智亮傳》、《戰與和——記榆林和平解放》(暫定名)。
  2、開展改革開放以來專題研究,完成2篇專題研究資料和5篇口述史資料征集,編印《榆林黨委工作紀事(2018年卷)》。
  3、召開2019年全市黨史工作會議、紀念榆林和平解放70周年座談會,舉辦黨史業務培訓等。
  4、開展榆林市紅色少年評選表彰和榆林市紅色少年研學活動。
  5、完成市委、市政府及上級業務部門交辦的工作。
  三、部門預算單位構成
  從預算單位構成看,中共榆林市委黨史研究室的部門預算包括部門本級預算和下屬事業單位榆林革命史研究中心預算。
  下屬事業單位榆林革命史研究中心實行財政全額撥款,財務不獨立。
  四、部門人員情況說明
  截止2018年底,中共榆林市委黨史研究室人員編制10人,均為行政編制;實有人員9人,均為行政編制。單位管理的離休人員1人,退休人員8人,退休人員已移交市養老經辦中心。臨時聘用司機1人。
榆林革命史研究中心人員編制8人,均為事業編制;實有人員8人,均為事業編制。無離退休人員。
  五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
  截至2018年底,中共榆林市委黨史研究室所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
  六、部門預算績效目標說明
  2019年中共榆林市委黨史研究室實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款373.59萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。
  七、2019年部門預算收支說明
 ?。ㄒ唬┦罩ьA算總體情況。
  1、2019年本部門預算收入373.59萬元,其中一般公共預算撥款收入373.59萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年減少44.07萬元,同比降低10.55%,主要原因是實有在職人員減少。
  2、2019年本部門預算支出373.59萬元,其中一般公共預算撥款支出373.59萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年減少44.07萬元,同比降低10.55%,主要原因是實有在職人員減少。
 
 ?。ǘ┴斦芸钍罩闆r。
  1、2019年本部門財政撥款收入373.59萬元,其中一般公共預算撥款收入373.59萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年減少44.07萬元,同比降低10.55%,主要原因是實有在職人員減少。
  2、2019年本部門財政撥款支出373.59萬元,其中一般公共預算撥款支出373.59萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年減少44.07萬元,同比降低10.55%,主要原因是實有在職人員減少。
 ?。ㄈ┮话愎差A算撥款支出明細情況
  1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
  2019年本部門一般公共預算撥款支出373.59萬元,較上年減少44.07萬元,同比降低10.55%,主要原因是實有在職人員減少。其中:人員經費200.63萬元,公用經費29.96萬元,專項業務費支出143.00萬元。
  2、支出按功能科目分類的明細情況。
  2019年本部門一般公共預算支出373.59萬元,其中:
 ?。?)行政運行(2013101)215.81萬元,占一般公共預算支出的57.77%,較上年減少48.91萬元,同比降低18.48%,原因是實有在職人員減少。此項支出包含人員經費185.85萬元,公用經費29.96萬元。主要用于保障在職人員、離退休人員工資及其他支出,以及機關基本運行支出。
 ?。?)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(2013199)143.00萬元,占一般公共預算支出的38.28%,較上年減少7.00萬元,同比降低4.67%,原因是對業務經費支出進行了一定的壓縮。此項支出全部為專項業務經費支出,主要用于開展全市黨史資料的征集、整理、保存、研究、利用、宣傳等工作任務。
 ?。?)其他社會保障和就業支出(2089901)1.22萬元,占一般公共預算支出的0.33%,較上年增加1.22萬元,同比增長100%,原因是上年將此支出列入行政運行經費中。主要用于單位繳納職工生育保險。
 ?。?)行政單位醫療(2101101)8.14萬元,占一般公共預算支出的2.18%,較上年增加8.14萬元,同比增長100%,原因是上年將此支出列入行政運行經費中。主要用于單位繳納行政人員醫療保險。
 ?。?)事業單位醫療(2101102)5.42萬元,占一般公共預算支出的1.45%,較上年增加5.42萬元,同比增長100%,原因是上年將此支出列入行政運行經費中。主要用于單位繳納事業人員醫療保險。
 
  備注:2013101指“行政運行”,2013199指“其他黨委辦公廳(室)及機關機構事務支出”,2089901指“其他社會保障和就業支出”,2101101指“行政單位醫療”,2101102指“事業單位醫療”。
  3、支出按經濟科目分類的明細情況。
 ?。?)按照部門預算支出經濟分類的類級科目。
  2019年本部門一般公共預算支出373.59萬元,其中:
  工資福利支出(301)185.23萬元,全部為人員經費,較上年減少20.94萬元,同比降低10.16%,原因是實有在職人員減少。其中:基本工資69.44萬元,津貼補貼69.38萬元,獎金5.28萬元,績效工資17.05萬元,職工基本醫療保險繳費13.56萬元,其他社會保障繳費1.22萬元,其他工資福利支出9.29萬元。
  商品和服務支出(302)170.96萬元,為公用經費29.96萬元和專項業務經費141.00萬元,較上年減少7.54萬元,同比降低4.22%,原因是對行政運行經費和業務經費支出進行了一定的壓縮。其中:公用經費中,辦公費6.00萬元,印刷費1.00萬元,郵電費1.50萬元,差旅費3.30萬元,公務接待費0.22萬元,工會經費2.89萬元,公務用車運行維護費4.00萬元,其他交通費用8.93萬元,其他商品和服務支出2.12萬元;專項業務經費中,印刷費28.00萬元,差旅費10.40萬元,會議費6.00萬元,培訓費8.00萬元,勞務費49.60萬元,委托業務費30.00萬元,其他商品和服務支出9.00萬元。
  對個人和家庭的補助(303)支出15.40萬元,全部為人員經費,較上年減少12.19萬元,同比降低44.18%,原因是2018年經費中包含去世退休人員撫恤金。其中:離休費11.34萬元,退休費3.72萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.34萬元。
  資本性支出(310)2.00萬元,全部為專項業務費,較上年減少3.40萬元,同比降低62.96%,原因是根據年度人員增減以及固定資產實有和報廢情況進行的安排。其中:辦公設備購置2.00萬元。
 ?。?)按照政府預算支出經濟分類的類級科目。
  2019年本部門一般公共預算支出373.59萬元,其中:
  機關工資福利支出(501)185.23萬元,全部為人員經費,較上年減少20.94萬元,同比降低10.16%,原因是實有在職人員減少。其中:工資獎金津補貼161.15萬元,社會保障繳費14.78萬元,其他工資福利支出9.29萬元。
  機關商品和服務支出(502)170.96萬元,為公用經費29.96萬元和專項業務經費141.00萬元,較上年減少7.54萬元,同比降低4.22%,原因是對行政運行經費和業務經費支出進行了一定的壓縮。其中:公用經費中,辦公經費23.62萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車運行維護費4.00萬元,其他商品和服務支出2.12萬元;專項業務經費中,辦公經費38.40萬元,會議費6.00萬元,培訓費8.00萬元,委托業務費79.60萬元,其他商品和服務支出9.00萬元。
  機關資本性支出(一)(503)2.00萬元,全部為專項業務費,較上年減少3.40萬元,同比降低62.96%,原因是根據年度人員增減以及固定資產實有和報廢情況進行的安排。其中:設備購置2.00萬元。
  對個人和家庭的補助(509)15.40萬元,全部為人員經費,較上年減少12.19萬元,同比降低44.18%,原因是2018年經費中包含去世退休人員撫恤金。其中:離退休費15.06萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.34萬元。
 ?。ㄋ模┱曰痤A算支出情況。
  本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。
  本部門無國有資本經營預算撥款收支。
 ?。?ldquo;三公”經費等預算情況。
  1、一般公共預算撥款“三公”經費支出情況。
  2019年度本部門一般公共預算“三公”經費預算支出4.22萬元,較上年減少0.18萬元,同比降低4.09%,減少的主要原因是嚴格落實八項規定,壓縮“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費用支出0萬元,公務接待費支出0.22萬元,公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元。
 ?。?)因公出國(境)團組情況:2019年度本部門組織出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。因公出國(境)費用支出0萬元,與上年持平,2018年和2019年度,本部門無因公出國(境)經費預算。
 ?。?)公務接待有關情況:2019年度本部門公務接待費支出0.22萬元,較上年減少0.18萬元,同比降低4.09%,減少的原因是嚴格落實八項規定,控制公務接待標準。2019年本部門公務接待預計接待4批次,累計接待28人次,主要用于接待上級及其他市縣黨史部門等來榆調研等。
 ?。?)公務用車購置、保有及運行支出情況:2019年度本部門公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛。公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元,其中公務用車購置費支出0萬元,公務用車運行維護費支出4.00萬元,均與上年持平。公務用車購置及運行維護費主要用于公務車的燃料費、維護費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。
  2、會議費預算支出情況。
  2019年度本部門會議費預算支出6.00萬元,較上年增加1.00萬元,同比增長20.00%,增加的原因是召開會議較上年增多,2019年度本部門預計召開全市黨史研究室主任會議、“紀念榆林和平解放70周年”座談會等。
  3、培訓費預算支出情況。
  2019年度本部門培訓費預算支出8.00萬元,與上年持平。2019年度本部門預計舉辦全市黨史干部、紅色場館講解員培訓班2期,開展赴黨史教育基地學習培訓1次。
 ?。ㄆ撸C關運行經費安排情況。
  2019年本部門機關運行經費安排支出29.96萬元,較上年減少3.94萬元,同比降低11.62%,減少的原因是壓縮一般性支出。
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  2019年本部門政府采購預算共28.00萬元,全部為政府采購服務類預算。預計采購辦公印刷服務28.00萬元,用于黨史書籍的印刷。
  八、專業名詞解釋
  1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
  附件:2019年度部門預算公開表
 
                      中共榆林市委黨史研究室
                            2019年3月29日
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