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中共榆林市委黨史研究室關于2014年度決算公開的報告
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2018-09-18 16:19
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榆黨史發[2015]26號
中共榆林市委黨史研究室
關于2014年度決算公開的報告
中共榆林市委黨史研究室
關于2014年度決算公開的報告
市財政局:
根據貴局文件精神,現將我室2014年度決算公開的情況報告如下。
一、部門決算說明
(一)部門主要職責。
遵照中共陜西省委黨史研究室和市委的要求,負責組織開展全市黨史資料的征集、整理、保存、研究、利用工作;為榆林市委解決地方黨史問題提供資料和參考意見,總結黨的歷史經驗教訓,為社會主義建設服務;會同市委有關部門進行中共黨史的宣傳教育,協助市委審查核實凡涉及市中共黨史方面的有關專論、報刊文章及文藝作品;負責完成中央及陜西省委黨史研究室交辦的征研專題和業務工作;負責對全市各縣(區)黨史研究工作進行協調和指導。
(二)2014年度部門主要完成的工作任務。
1、推進《中共榆林歷史》(二卷)的編撰工作。按照編撰計劃,召開了3次工作推進會,舉辦了1次專題培訓班,并全員參加了省委黨史研究室舉辦的專題培訓班。完成初稿撰寫,約20萬字。
2、匯編出版《榆林紅色印跡》。該書共收錄遺址遺跡照片700余幅,附文字介紹28萬字。
3、編輯印刷《榆林黨委工作紀事》(2013年卷)。該書全面記述了2013年度全市大事要聞,各級黨委主要工作和基本經驗,全書約30萬字。
4、編撰出版《中共榆林黨史資料選編》。全書以詞條形式匯編整理了建國前榆林的重要黨史資料。全書約9萬字。
5、編寫印刷《中共榆林黨史資料叢書(一)》。本書以歷史事件經歷者、見證者親述為主體,挖掘整理了解放后至改革開放前近30年全市在社會主義革命和建設時期的重大事件,突出鮮活特色,注重史實真實,全書約30萬字。
6、編寫出版《中共榆林黨史專題叢書(一)》。該書收錄新民主主義革命時期榆林黨組織、紅色政權組織、軍隊組織、重要會議、重大事件,以及建國前出生的與榆林有關的重要人物169名,是反映榆林革命歷史、人物的簡明工具書,全書約19萬字。
7、完成《中共中央轉戰陜北路線圖》的編纂工作。
8、編纂送審《中共榆林組織史》(第四卷)。
9、開展了《榆林籍將軍》資料征集工作。
10、開展了《陜北革命故事》征編工作。
(三)部門所屬基層決算單位名稱,各單位性質、經費管理方式、人員及資產情況。
根據《榆林市機構編制委員會關于成立榆林革命史研究中心的批復》榆編發(2013)19號文件精神,我室設下屬事業單位榆林革命史研究中心,事業編制8名,科級職數1正1副。實有工作人員3名。經費實行財政全額撥款,財務現不獨立。
主要職責是圍繞陜北革命根據地,研究撰寫黨史專題資料、叢書;制定本市黨史學習教育宣傳規劃,并負責組織實施;采取靈活多樣的形式開展黨史學習宣傳教育活動,撰寫資政宣傳教育專題;協作新聞媒體等單位,為報刊、廣播、電視整理編寫黨史宣傳教育資料;承辦榆林黨史網站;整理建立黨史資料檔案庫,并進行管理;參與本市革命紀念館資料的征集整理、布展工作;承辦黨史研究室交辦的其他事項。
(四)部門決算收支編制的相關依據及匯總分析情況。
2014年部門決算是根據2014年財務實際支出情況,嚴格按照市財政局決算相關要求進行的匯總編制,具體為:
(1)人員經費
核定的范圍為2014年底單位實有正式職工,含公務員、事業干部、軍隊轉業干部、離退休人員,不包括臨時聘用人員。實有21人,其中在職13人(黨史研究室10人,榆林革命史研究中心3人),退休7人,離休1人。人員經費按照國家規定的工資福利政策標準核定。
(2)項目支出
項目支出按年度目標任務和事業發展需要,重點圍繞黨史著作的編寫、黨史資料征編、專題研究等業務需要,采取合理統籌、突出重點、兼顧一般的原則進行編制。
(五)分機關、所屬事業單位(按事業單位的匯總數)的決算收支數額等情況。
中共榆林市委黨史研究室2014年收入285.89萬元,支出285.89萬元,其中:基本支出165.19萬元,項目支出120.70萬元。
二、部門收支決算表
(一)部門綜合收支總表
部門綜合收支總表
單位:萬元
(二)部門決算財政撥款收入支出決算表(按功能分類科目分)
部門決算財政撥款收入支出決算表(按功能分類科目分)
單位:萬元
(三)部門決算財政撥款支出決算表(按經濟分類科目分)
部門決算財政撥款支出決算表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
(四)財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
單位:萬元
有關“三公”經費的一些說明:
2014年度,中共榆林市委黨史研究室未安排因公出國,未購置公務用車,年末公務用車保有量2輛(實為1輛,1輛已報廢,未下賬)。本年度使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待5批次,42人次。2014年以來,我室嚴格控制“三公”經費支出,較2013年有明顯下降,“三公”經費下降72.64%,其中公務接待費下降95.57%,公務用車運行維護費下降34.96%。
部門綜合收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能科目(按大類) | 決算數 | 支出功能科目 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 285.89 | 一、一般公共服務支出 | 236.64 | 一、基本支出 | 165.19 |
(一)、公共預算撥款 | 285.89 | 二、外交支出 | 人員經費 | 156.70 | |
(二)、政府性基金撥款 | 三、國防支出 | 日常公用經費 | 8.49 | ||
二、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | 二、項目支出 | 120.70 | ||
三、事業收入 | 五、教育支出 | 支出經濟分類 | 決算數 | ||
其中:納入財政專戶管理的收費 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 |
93.88 |
||
四、事業單位經營收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 127.04 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業支出 | 49.25 | 對個人和家庭的補助 | 62.82 | |
六、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | 對企事業單位的補助 | |||
十、醫療衛生與計劃生育支出 | 轉移性支出 | ||||
十一、節能環保支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、城鄉社區支出 | 基本建設支出 | ||||
十三、農林水支出 | 其他資本性支出 | 2.15 | |||
十四、交通運輸支出 | 其他支出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能科目(按大類) | 決算數 | 支出科目 | 決算數 |
十五、資源勘探信息等支出 | |||||
十六、商業服務業等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地區支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、預備費 | |||||
二十三、國債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉移性支出 | |||||
本年收入合計 | 285.89 | 本年支出合計 | 285.89 | 本年支出合計 | 285.89 |
用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | 結轉下年 | |||
上年結轉 | |||||
其中:財政撥款資金結轉 | |||||
非財政撥款資金結轉 | |||||
收入總計 | 285.89 | 支出總計 | 285.89 | 支出總計 | 285.89 |
(二)部門決算財政撥款收入支出決算表(按功能分類科目分)
部門決算財政撥款收入支出決算表(按功能分類科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 |
年初結轉 和結余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末結轉 和結余 |
||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 285.89 | 165.19 | 120.70 | 285.89 | 165.19 | 120.70 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 236.64 | 115.94 | 120.70 | 236.64 | 115.94 | 120.70 | ||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及機關機構事務 | 236.64 | 115.94 | 120.70 | 236.64 | 115.94 | 120.70 | ||||||
2013103 | 機關服務 | 115.94 | 115.94 | 115.94 | 115.94 | ||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及機關機構事務支出 | 120.70 | 120.70 | 120.70 | 120.70 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | ||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | ||||||||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |
(三)部門決算財政撥款支出決算表(按經濟分類科目分)
部門決算財政撥款支出決算表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 285.89 | 164.77 | 121.12 | ||
301 | 工資福利支出 | 93.88 | 93.88 | ||
30101 | 基本工資 | 18.01 | 18.01 | ||
30102 | 津貼補貼 | 50.48 | 50.48 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 12.66 | 12.66 | ||
30107 | 績效工資 | 12.73 | 12.73 | ||
302 | 商品和服務支出 | 127.04 | 7.69 | 119.35 | |
30201 | 辦公費 | 6.33 | 0.93 | 5.40 | |
30202 | 印刷費 | 22.95 | 22.95 | ||
30207 | 郵電費 | 1.09 | 0.93 | 0.16 | |
30211 | 差旅費 | 3.82 | 2.25 | 1.57 | |
30213 | 維修(護)費 | 4.80 | 4.80 | ||
30215 | 會議費 | 4.69 | 4.69 | ||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
30217 | 公務接待費 | 0.58 | 0.38 | 0.20 | |
30226 | 勞務費 | 3.22 | 0.06 | 3.16 | |
30227 | 委托業務費 | 72.27 | 72.27 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 5.20 | 2.69 | 2.51 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.09 | 0.45 | 1.64 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 62.82 | 62.82 | ||
30301 | 離休費 | 8.87 | 8.87 | ||
30302 | 退休費 | 40.38 | 40.38 | ||
30305 | 生活補助 | 3.20 | 3.20 | ||
30309 | 獎勵金 | 7.16 | 7.16 | ||
30311 | 住房公積金 | 3.21 | 3.21 | ||
310 | 其他資本支出 | 2.15 | 0.38 | 1.77 | |
31002 | 辦公設備購置 | 2.15 | 0.38 | 1.77 |
(四)財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
單位:萬元
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 財政撥款安排的“三公”經費決算 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
118001 | 中共榆林市委黨史研究室 | 10.47 | 5.78 | 0 | 0.58 | 5.20 | 0 | 5.20 | 4.69 | 0 |
2014年度,中共榆林市委黨史研究室未安排因公出國,未購置公務用車,年末公務用車保有量2輛(實為1輛,1輛已報廢,未下賬)。本年度使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待5批次,42人次。2014年以來,我室嚴格控制“三公”經費支出,較2013年有明顯下降,“三公”經費下降72.64%,其中公務接待費下降95.57%,公務用車運行維護費下降34.96%。
中共榆林市委黨史研究室
2015年11月24日